• RUB:
    6.68
  • USD:
    520.93
  • EUR:
    609.07
Басты сайтқа өту
13 Қараша, 2013

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы №840

273 рет
көрсетілді

2013 жылғы 26 тамыз,  Астана, Үкімет Үйі

«Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің  2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы»Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 11 ақпандағы № 129 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді: 1. «Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 11 ақпандағы № 129 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 20, 240-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:«Ағымдағы жағдайды және даму үрдісін талдау» деген 2-бөлімде:«Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту» деген 1-стратегиялық бағытта:«Негізгі проблемаларды талдау» деген 2-кіші бөлімде: «Автомобиль көлігі» деген кіші бөлімде: мынадай мазмұндағы алтыншы бөлікпен толықтырылсын:«Тұтастай алғанда қазіргі заманғы телекоммуникациялық және спутниктік жүйелердің көмегімен жолаушы тасымалдарына толыққанды мониторингті жүзеге асыруға мүмкіндік беретін автоматтандырылған ақпараттық жүйелердің дамымағандығы байқалады.»;жетінші бөліктің 4) тармақшасындағы «техникалық жай-күйі болып табылады.» деген сөздер «техникалық жай-күйі;» деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын: «5) қазіргі заманғы телекоммуникациялық және спутниктік жүйелер арқылы тұрақты қалааралық және халықаралық автобус тасымалдауларының мониторингі жүйесінің жер-жерде қызмет істемеуі болып табылады.»;«Қызметтің стратегиялық бағыттары, мақсаттары, нысаналы индикаторлары, міндеттері, іс-шаралары, нәтижелерінің көрсеткіштері» деген 3-бөлімде:«Қазақстан Республикасының көліктік инфрақұрылымын дамыту» деген 1-стратегиялық бағытта:«Көліктік-коммуникациялық кешеннің озыңқы даму қарқынына қол жеткізу» деген 1.1-мақсатта:«Осы мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың кодтары» деген жол «013», «017», «021», «051», «052» деген сандармен толықтырылсын;«Автожол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру» деген 1.1.1-міндетте:тікелей нәтижелер көрсеткіштерінде «2013 жыл» деген бағанда: «3. Жөндеудің барлық түрімен қамтылған республикалық маңызы бар жолдардың ұзақтығы» деген жолдағы «1 632» деген сандар «1 638» деген сандармен ауыстырылсын;«Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар» мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын: «6. Алматы облысындағы «Батыс Еуропа-Батыс Қытай» автомобиль жолына өту орындарының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу    -    -    х    -    -7. Республикалық маңызы бар жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарына қызмет көрсету    -    -    х    -    -8. Мемлекетаралық стандарттарды әзірлеу    -    -    х    -    -

»;«Автокөлік саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру» деген 1.1.5-міндетте:«Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар» мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын: «10. Қазіргі заманғы телекоммуникациялық және спутниктік жүйелердің көмегімен нақты уақыт режімінде тұрақты қалааралық және халықаралық автомобильмен жолаушылар тасымалдауларының мониторингі жүйелерін дамыту    -    -    х    х    -11. ААЖШ жүйесін құру және енгізу    -    -    -    -    х12. ААЖШ жүйесінің шақыруларды өндеу орталықтарын құру    -    -    -    -    х

»;

«Мультимедиялық қызметтерді ұсынуға бағытталған, қазіргі заманғы технологияларға негізделген қызметтерді, өндірістерді және АКТ инфрақұрылымын, инновацияларды дамыту» деген 3-стратегиялық бағытта:«Ақпараттық коммуникациялық инфрақұрылымының дамуын қоса алғанда, ЖІӨ-дегі АКТ секторы үлесінің өсуіне қол жеткізуді қамтамасыз ету» деген 3.1-мақсатта:«АКТ саласындағы базалық қызметтерге қолжетімділік деңгейі және Қазақстан Республика­сының үй шаруашылықтарын телефон байланысымен, Интернетке кең жолақты қолжетімділікпен 100% қамтуды қамтамасыз ету» деген 3.1.1-міндетте:«6. Ауылдық елді мекендерде байланыстың әмбебап қызметтерімен қамтылған абоненттердің саны» деген жолдың «2013 жыл» деген бағанындағы «1 053 710» деген сандар «1 059 042» деген сандармен ауыстырылсын;«Қазақстан Республикасында АКТ-ны дамытуға ықпал ететін салалық стандарттаудың деңгейін халықаралық нормаларға дейін жеткізу және құқықтық негізін құру» деген 3.1.4-міндетте: «2013 жыл» деген бағанда: «1. АКТ саласындағы стандарттардың жалпы санынан үйлестірілген стандарттардың саны» деген жолдағы «75,5» деген сандар «74,4» деген сандармен ауыстырылсын;«2. АКТ саласындағы әзірленуші мемлекеттік стандарттардың саны» деген жолдағы «24» деген сандар «16» деген сандармен ауыстырылсын;«Мемлекеттік қызметтерді ұсыну, техникалық сүйемелдеу үдерістерін жетілдіру және мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін ықпалдастыру, соның ішінде Кеден одағының ақпараттық инфрақұрылымын дамыту үшін жағдайлар және тетіктер жасау» деген 4-стратегиялық бағытта:«Электрондық форматта мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасын және халыққа қызмет көрсету орталықтарының жұмыс істеу деңгейін арттыру» деген 4.1-мақсатта:мына: «1. Әлеуметтік маңызы бар қызметтердің жалпы санынан электрондық форматқа көшірілген әлеуметтік маңызы бар мемлекеттік қызметтердің үлесі    ККМ деректері    %    -    -    15     60    100    100    100

»деген жол мынадай редакцияда жазылсын: «1. Әлеуметтік маңызы бар қызметтердің жалпы санынан электрондық форматқа ауыстырылған әлеуметтік маңызы бар мемлекеттік қызметтердің үлесі    ККМ деректері    %    -    -    15     60    -    -    -1-1. Оңтайландыруға және автоматтандыруға жататын қызметтердің жалпы санынан электрондық форматқа ауыстырылған мемлекеттік қызметтердің үлесі    ККМ деректері    %    -    -    -    -    60    70    75

»;«Цифрлық сертификаттар арқылы азаматтардың және ұйымдардың мемлекеттік электрондық қызметтерге қауіпсіз қол жетімділігін қамтамасыз ету» деген 4.1.1-міндетте: мына: «1. Электронды форматқа көшірілген әлеуметтік маңызы бар қызметтердің жалпы санынан электрондық түрде көрсетілген әлеуметтік маңызы бар мемлекеттік қызметтердің үлесі    ККМ деректері    %    -    -    -    5    15    35    702. Берілген электрондық құжаттардың саны    ККМ деректері    млн. бірл.    0,04    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0

»деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын: «1. Электронды форматқа ауыстырылған әлеуметтік маңызы бар қызметтердің жалпы санынан электрондық түрде көрсетілген әлеуметтік маңызы бар мемлекеттік қызметтердің үлесі    ККМ деректері    %    -    -    -    5    -    -    -1-1. Оңтайландыруға және автоматтандыруға жататын қызметтердің жалпы санынан электрондық түрде көрсетілген мемлекеттік қызметтердің үлесі    ККМ деректері    %    -    -    -    -    10    15    202. Көрсетілген электрондық қызметтер санының жыл сайынғы өсуі    ККМ деректері    млн. бірл.    0,04    1,0    1,0    1,0    2,0    2,0    2,0

»;«Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шараларда»:«9. Ақпараттық жүйені және ақпараттандырудың сындарлы маңызды объектілерін ақпараттық қауіпсіздікпен қамтамасыз етудің шұғыл орталығы инфрақұрылымын құру» деген жолдың «2013 жыл» деген бағанындағы «х» деген мән «-» деген мәнмен ауыстырылсын;«Бюджеттік бағдарламалар» деген 7-бөлім осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының  Премьер-Министрі   С. АХМЕТОВ.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 26 тамыздағы № 840 қаулысына қосымша

7-бөлім. Бюджеттік бағдарламалар7.1. Бюджеттік бағдарламаларБюджеттік бағдарлама(кіші бағдарлама)    001 «Көлiк, коммуникация, байланыс және ақпараттандыру саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестiру, бақылау, инфрақұрылымды және бәсекелес нарықты дамыту жөнiндегi қызметтер»100 «Көлiк, коммуникация, байланыс және ақпараттандыру саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру, бақылау, инфрақұрылымды және бәсекелес нарықты дамыту жөніндегі уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету»104 «Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және мемлекеттік органдары ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету»Сипаттау    Министрліктің орталық аппаратын, ведомстволарын және аумақтық органдарын ұстау, көлік-коммуникациялық кешенді, байланыс және ақпараттандыруды дамытудың мемлекеттік және салалық (секторлық) бағдарламаларын; заңнамалық актілерді; заңнаманы қолдануды жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеу, сондай-ақ нормативтік құқықтық актілерді, Министрліктің құзыретіне кіретін көлік-коммуникациялық кешенді, байланыс және ақпараттандыру саласындағы техникалық талаптар мен басқа да нормативтерді әзірлеу және қабылдау; болжамдарды әзірлеу және мемлекеттің мұқтаждығы мен экономиканың тасымалдар мен коммуникацияларғы қажеттілігін уақтылы сапалы қамтамасыз ету; стандарттар мен қағидалар әзірлеу; көлік-коммуникациялық кешеннің, байланыс және ақпараттандырудың мемлекеттік үлестеріне және заңды тұлғалардың акциялар пакеттерімен иелік ету мен пайдалануға қатысты Үкіметтің шешімдері бойынша функцияларды жүзеге асыру; біліктілік талаптарына сәйкес өз лауазымдық міндеттерін тиімді орындау және кәсіби шеберлігін жетілдіру үшін кәсіптік қызмет саласындағы білім бағдарламасы бойынша теориялық және практикалық білімдерді, шеберлікті, машықтарды жаңарту. Жүйелі техникалық қызмет көрсету және жүйелі-есептік техниканы жөндеу. Жергілікті есептік жүйені, ақпараттық жүйелер мен бағдарлама өнімдеріне әкімшілік ету, сүйемелдеу.Бюджеттік бағдарламаның түрі    мазмұнына қарай    мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру    жүзеге асыру тәсіліне қарай    жеке бюджеттік бағдарлама    ағымдағы/даму    ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы    Өлшем бірлігі    Есепті кезең    Жоспарлы кезең        2009 жыл     2010 жыл     2011 жыл    2012 жыл    2013 жыл    2014 жыл    2015 жылТікелей нәтиже көрсеткіштері1. Көлік, коммуникация, байланыс және ақпарат саласында саясатты қалыптастыру бойынша қызметтер көрсету    адам    1 360    1 188    1 188    1 353    1 063    1 063    1 0632. Ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелерге қаралатын техникалық құжаттама (техникалық-экономикалық негіздеме, техникалық тапсырма, техникалық ерекшеліктер)    бірлік    120    150    170    180    190    200    2003. Орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың бірінші басшыларының азаматтарды online тәртібімен қабылдауды жүргізуі    дана            1    10    20    20    204. ХҚО қызметін жақсарту бойынша мемлекеттік органдармен және қоғамдық бірлестіктермен меморандумдарды, бірлескен бұйрықтарды жасау және оларға қол қою    дана            2    5    5    5    55. Байланыс қызметін (телефон, ұялы, деректерді беру және Интернет желісіне қолжетімділік) көрсету қағидаларын әзірлеу    дана            1                6. Телекоммуникация желілерін жалпы пайдаланымдағы телекоммуникация желісіне қосу және республиканың жалпы пайдаланымдағы телекоммуникация желісі бойынша трафикті өткізуді реттеу қағидаларын әзірлеу    дана            1                7. АКТ саласындағы әзірленетін мемлекеттік стандарттар саны    бірлік    13    3    1    34    16    20    198. АКТ дамуының әлемдік тәжірибесіне талдамалық зерттеулер жүргізу    бірлік                1            9. Мемлекеттік тілде АКТ терминдерінің сөздігін әзірлеу    бірлік                1            10. АКТ 3 бағыты бойынша біліктіліктердің салалық шеңберін құру (АТ саласы, электрондық техника және автоматтандыру, байланыс және коммуникация МК 05-2008 келісілген)    бірлік                    1        11. Еңбек нарығының АКТ мамандарына қажеттілігін қысқа мерзімді (5 жыл) және ұзақ мерзімді (10 және көп жыл) кезеңге бағалау, жаңа мамандықтарға қажеттіліктерді анықтау және кәсіптердің мемлекеттік жіктегішіне өзгерістер және толықтыру енгізу    бірлік                    1    1    1Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері1. Көлік, коммуникация, байланыс және ақпарат, саласындағы мемлекеттік саясаттың тиімді іске асырылуы    %    100    100    100    100    100    100    1002. Халықаралық талаптармен үйлестірілген стандарттар     %    73    74    74,5    75    74,4    76    76,53. Азаматтардың ХҚО мемлекеттік қызмет көрсетуінде қанағаттану деңгейі    %            70    75    80    82    85Сапа көрсеткіштері1. Басқарушылық шешімдер қабылдау сапасын жақсарту және шешімдер қабылдау үдерісін жеделдету    %    100    100    100    100    100    100    1002. Телекоммуникация желілерінің үздіксіз жұмыс істеуі    %            100    100    100    100    100Тиімділік көрсеткіштері1. Жылына бір мемлекеттік қызметшіні ұстауға арналған орташа шығындар     мың теңге    1 600    2 109    2 529    2 831    3 929,3    3 192    3 4162. Министрлікке жүктелген міндеттер мен функцияларды тиімді орындау.     %    100    100    100    100    100    100    1003. Бір стандартты әзірлеуге арналған орташа шығындар    мың теңге        1 500    1 500    1 413    1 500    1 500    1 500Бюджет шығыстарының көлемі    мың теңге    2 167 081,8    2 504 480,0    3 004 287    3 830 637    4 270 453    4 041 854    4 158 287

Бюджеттік бағдарламаның нысаныБюджеттік бағдарлама(кіші бағдарлама)    002 «Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту»Сипаттама    Көлік құралдарының үздіксіз және қауіпсіз өтуі үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының желілерін қайта қалпына келтіру және дамытуБюджеттік бағдарламаның түрі    мазмұнына қарай    бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру    жүзеге асыру тәсіліне қарай    жеке бюджеттік бағдарлама    ағымдағы/даму    даму Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы    Өлшем бірлігі    Есепті кезең    Жоспарлы кезең        2009 жыл    2010 жыл    2011 жыл    2012 жыл    2013 жыл    2014 жыл    2015 жылТікелей нәтиже көрсеткіштері Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-құрылыс жұмыстарын жүргізу    км    700    600    912    940    533    690    150Түпкілікті нәтиже көрсеткіштеріЖолдың құрылысы және қайта жаңартылуы аяқталған учаскелері    км    488    280    308    213    888    654    291Сапа көрсеткіштері «Облжолзертханасы» ММ ескертулерін жою туралы жіберілген ұйғарымдар саны    дана    450    681    377    386    350    330    320Тиімділік көрсеткіштері1. Автомобиль жолының 1 км арналған шығындар    млн.теңге    114,0    206,0    172,9    200    387,5    321    3512. Жол құрылысының 1 км орташа құны - I санаттағы- II санаттағыжолды қайта жаңарту:- I санаттағы- II санаттағы    км                780325464118    860357510130    950393561143    950393

561143Бюджет қаражатының көлемі    мың теңге    70 566 507,5    123 681 027,4    157 704 285    172 529 182    206 547 651    222 169 348    52 661 000

Бюджеттік бағдарламаның нысаныБюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)    003 «Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдандыру, диагностикалау және аспаптық құралдармен тексеру »Сипаттама    Республикалық маңызы бар автомобиль жолдары мен көпiрлерге күрделi, орташа және ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргiзу, көгалдандыру, ұстау, пайдалануды басқару, жолдар мен көпiрлердi күрделi жөндеу бойынша жобалау-iздестiру жұмыстары мен мемлекеттiк сараптамадан өткізуБюджеттік бағдарламаның түрі    мазмұнына қарай    күрделi шығыстарды жүзеге асыру    іске асыру тәсіліне байланысты    жеке бюджеттік бағдарлама    ағымдағы/даму    ағымдағыБюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы    Өлшем бірлігі    Есепті кезең    Жоспарлы кезең        2009 жыл    2010 жыл    2011 жыл    2012 жыл    2013 жыл    2014 жыл    2015 жылТікелей нәтиже көрсеткiштері1. Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-жөндеу жұмыстарын жүргiзу    км    1 290    877    1 238    1 215    1 105    1 208    1 2082. Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының жекелеген учаскелерінде ақылы жүйені енгізу    км                    211        3. Орташа алғанда жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы республикалық маңызы бар автомобиль жолдары    %                79    81    83    85Түпкілікті нәтиже көрсеткіштеріЖөндеу-қайта қалпына келтіру жұмыстары аяқталған жолдардың ұзақтығы    км    1 290    877    1 238    1 215    1 105    1 208    1 208Сапа көрсеткiштерi«Облжолзертханасы» ММ ескертулерін жою туралы жіберілген ұйғарымдар саны    дана    800    980    594    513    474    450    430Тиiмдiлiк көрсеткiштерiАвтомобиль жолының 1 км арналған шығындар    млн.теңге    16,5    25,0    25,8    22,2    26,2    24,8    24,8Бюджет қаражатының көлемі    мың теңге    21 318 096,6    21 948 865,4    31 879 056    27 000 000    28 800 000    30 000 000    30 000 000

Бюджеттік бағдарламаның нысаныБюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)    004 «Әуе кемелерінің ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету»

Сипаттама    Көліктің барлық түрлерінде жолаушылар мен жүктерді тасымалдау жағдайларының қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша мақсатқа қол жеткізуде көлік процестерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі стратегиялық бағытты іске асыруға және азаматтық авиациядағы қауіпсіздікті арттыру бойынша міндеттерді орындауға бағытталғанБюджеттік бағдарламаның түрі    мазмұнына қарай    мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру    іске асыру тәсіліне байланысты    жеке бюджеттік бағдарлама    ағымдағы/даму    ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы    Өлшем бірлігі    Есепті кезең    Жоспарлы кезең        2009 жыл    2010 жыл    2011 жыл    2012 жыл    2013 жыл    2014 жыл    2015 жылТікелей нәтиже көрсеткіштері1. «Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету орталығы» РМК персоналына растайтын сертификаттарды бере отырып, біліктілігін арттыру (курс саны)    бірлік            2                2. «Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету орталығы» РМК арналған азаматтық авиация саласындағы басшылық құжаттарды алу және оларды қалыптастыру базасы үшін ИКАО кітапханасын құру    бірлік            1                3. Сертификациялық және инспекциялық жұмыстар,оның ішінде:- авиакомпанияларда- әуежайларда- ұшақтар    бірлік        2620217                    Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері 1. «Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету орталығы» РМК-ның біліктілігін арттыру курсынан өткен қызметкерлерінің саны    бірлік            27                2. Сертификаттау және инспекциялық жұмыстар    бірлік        178                    Сапа көрсеткіштеріАлынған сертификаттар саны    бірлік            32                Тиімділік көрсеткіштері1. Әуе кемелерінің үлгісі бойынша рұқсат алған білікті персонал    %            24                2. ИКАО стандарттарына түзетулерге мониторинг жүргізу және ИКАО стандарттарына байланысты айырмашылықтың болуы туралы ИКАО-ны хабардар ету (айырмашылық саны)    бірлік            2                Бюджет қаражатының көлемі    мың теңге    0    107331,4    51 930    0    0    0    

Бюджеттiк бағдарламаның нысаныБюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)    005 «Су жолдарының кеме жүретiн жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздердi ұстау»Сипаттама    Iшкi су жолдарындағы кеме қатынасының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету.Навигациялық жабдықтар белгiлерiн қою (алу) және күтiп ұстау арқылы кеме жүруiнiң кепiлдендiрiлген өлшемдерiн қамтамасыз ету: түбiн тереңдету (жердi қарпу), түзету, түбiн тазарту және трал жұмыстарын орындау; кеме жүретiн гидротехникалық құрылыстарды (шлюздердi) қауiпсiз жұмыс жағдайында ұстауБюджеттік бағдарламаның түрі    мазмұнына қарай    мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру    іске асыру тәсіліне байланысты    жеке бюджеттік бағдарлама    ағымдағы/даму    ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы    Өлшем бірлігі    Есепті кезең    Жоспарлы кезең        2009 жыл    2010 жыл    2011 жыл    2012 жыл    2013 жыл    2014 жыл    2015 жылТікелей нәтиже көрсеткіштері1. Навигациялық жабдықтарды орнату (алып тастау) және қызмет көрсету    км/тәулік    778 873    778 873    778 873    784 825    792 355    792 355    792 3552. Түбiн тереңдету бойынша жұмыстар    мың м3    2 165    1 685    1685    2 135    2 185    2 185    2 1853. Түзету жұмыстары    мың м3    55    55    55    55    55    55    554. Түбiн тазарту жұмыстары    мың тонна    10,8    10,8    10,8    10,8    10,7    10,7    10,75. Трал жұмыстары    км2                            6. Арналық жобалау-iздестiру жұмыстарын жүргiзу    км    370    270    220    190    575    450    4507. Кеме қатынасы шлюздерiн ұстау, ағымдағы жөндеу және авариясыз жұмысын қамтамасыз ету    бiрлiк    3    3    3    3    3    3    38. Флотты жөндеу (ағымдағы, орташа, күрделi)    бiрлiк    128    132    143    150    151    151    1519. Мемлекеттiк техникалық өзен флотын жаңарту және жаңғырту    бiрлiк    8    3    5    2    6    3    2Түпкілікті нәтиже көрсеткіштеріНавигациялық кезеңнің ұзақтығы    км/тәулік    778 873    778873    778 873    784 825    792 355    792 355    792 355Сапа көрсеткiштеріКеме қатынасын қамтамасыз етумен байланысты авариялық жағдайлардың болмауы    бiрлiк    0    0    0    0    0    0    Тиiмдiлiк көрсеткiштерi1. Кеме қатынасының кепілдендірілген габариттерімен су жолдарының ұзақтығы    км    3 983,5    3 983,5    3 983,5    4 040,5    4 040,5    4 040,5    4 040,52. Су жолдарының кепілдендірілген габариттерімен қамтылуы    км    3 983,5    3 983,5    3 983,5    4 040,5    4 040,5    4 040,5    4 040,5Бюджет қаражатының көлемі    мың теңге    5 256 235    4 540 012    5 009 782    5 018 655    5 121 016    4 934 288    4 766 865

Бюджеттiк бағдарламаның нысаныБюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)    006 «Әуе көлiгi инфрақұрылымын салу және реконструкциялау»Сипаттама    Ұшулардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету бойынша халықаралық талаптарға сәйкес келтiру үшiн Қазақстан Республикасы әуежайларының жер бетiндегi инфрақұрылымы нысандарын жаңғыртуды және дамытуды жүзеге асыруБюджеттік бағдарламаның түрі    мазмұнына қарай    бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру    іске асыру тәсіліне байланысты    жеке бюджеттік бағдарлама    ағымдағы/даму    даму Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы    Өлшем бірлігі    Есепті кезең    Жоспарлы кезең        2009 жыл    2010 жыл    2011 жыл    2012 жыл    2013 жыл    2014 жыл    2015 жылТікелей нәтиже көрсеткіштері Қызмет көрсетілген жолаушылардың саны    бiрлiк        63 050    3 284    13 194    15 000        Түпкілікті нәтиже көрсеткіштеріҚайта жаңартылған әуежайлар саныауыспалы жобалар:жаңа жобалар:    бiрлiк    11    11    1    1    1        Сапа көрсеткiштерi 1. Жасанды ұшу-қону жолағын қайта жаңарту (ИКАО санаты)    бiрлiк    1    1    1    1    1        2. Әуежайдың аэровокзалын қайта жаңарту (өткізу қабілеттілігі)    адам/сағ    500    200    200    200    -        Тиiмдiлiк көрсеткiштерi 1. Қайта жаңартудан кейін ҰҚЖ қабілеттілігін сипаттайтын жасанды төсемнің сыныпталған саны (PCN) артады. PCN артық болған сайын, аталған әуежай соғұрлым көп және ауыр әуе кемелерінің түрін қабылдай алады     PCN    50    52    50    50    50        2. Өткізу қабілеті    адам/сағ    500    200    200    200    -        Бюджет қаражатының көлемі    мың теңге    2 159 999,7    5 476 205,5    4 200 000    2 530 149    4 631 420    0    0

Бюджеттiк бағдарламаның нысаныБюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)    009 «Әлеуметтiк маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темiр жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау»Сипаттама    Әлеуметтiк маңызы бар қатынастар бойынша темiржол жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыруға байланысты тасымалдаушылардың шығындарын жабу

Бюджеттік бағдарламаның түрі    мазмұнына қарай    трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру    іске асыру тәсіліне байланысты    жеке бюджеттік бағдарлама    ағымдағы/даму    ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы    Өлшем бірлігі    Есепті кезең    Жоспарлы кезең        2009 жыл    2010 жыл    2011 жыл    2012 жыл    2013 жыл    2014 жыл    2015 жылТікелей нәтиже көрсеткiштеріМаршруттардың саны    бiрлiк    63    63    63    65    64    64    64Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері1. Жолаушылар тасымалдары     млн.адам    18    18,6    19,1    19    19,2    19,4    19,62. Жолаушылар айналымы    млн. пкм    15 037    15 067    16 400    17 080    17 700    18 480    18 609Сапа көрсеткiштерiЖолаушылар тасымалын орындау сапасы    %    100    100    100    100    100    100    100Тиiмдiлiк көрсеткiштерi 1. Жалдау ставкасын арттыру есебінен КҚКЖ жүргізу және «ПЛВК» АҚ вагондарын сатып алу    КҚКЖ ваг./вагон сатып алу    41/0    113/0    35/22    19/41    30/49    0/53    0/492. МЖС тарифіне уақытша төмендететін коэффициентті қолдану    коэфф.    0,01    0,1    0,2    0,3    0,3    1    13. Локомотивті тартқыш қызметтеріне төлем ақысын арттыру    коэфф.                1,3        2011 жылға 1,8    4. Т/ж жолаушылар тасымалына тарифтерді арттыру     %    0    10    10    10    12    10    105. 1 пкм субсидия көлемі    мың теңге                1,3    2    2,1    2,2Бюджет қаражатының көлемі    мың теңге    10 000 000    16 733 800    19 366 800    22 180 100    25 507 115    28 000 000    31 000 000

Бюджеттiк бағдарламаның нысаныБюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)    010 «Көлiк және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер»Сипаттама    Көлiк және коммуникация саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзуБюджеттік бағдарламаның түрі    мазмұнына қарай    мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру    іске асыру тәсіліне байланысты    жеке бюджеттік бағдарлама    ағымдағы/даму    ағымдағы Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы    Өлшем бірлігі    Есепті кезең    Жоспарлы кезең        2009 жыл    2010 жыл    2011 жыл    2012 жыл    2013 жыл    2014 жыл    2015 жылТікелей нәтиже көрсеткiштеріКөлiк және коммуникация саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзу, оның ішінде ауыспалы тақырыптар:- автожол саласы;- автомобиль көлiгi;- транзит әлеуетi;- темiр жол саласы;- азаматтық авиация;жаңа тақырыптар:- автомобиль көлiгi- «Грид-бұлыңғыр инфрақұрылым технологияларын және грид-бұлыңғыр инфрақұрылым түптұлғасын құру үшін олардың қосымшаларын және денсаулық сақтаудың бірыңғай ақпараттық жүйесін жаңғырту бойынша жоба шешімдерін әзірлеу» пилоттық жобасы    бірлік    6221    1111    1    2    11    1    Түпкілікті нәтиже көрсеткіштеріКөлiк және коммуникация саласында өткізілген қолданбалы ғылыми зерттеулер саны     бірлік    11    4    1    1    1    1    Сапа көрсеткiштерi 1. ҒЗЖ есептері    бірлік    11    4    1                2. Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманың оң қорытындысы    бірлік                2    1    1    Тиімділік көрсеткiштерi1. Қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзу бойынша бір тақырыптың орташа құны    мың теңге    9 182    5 668    6 500    11 350    12 000    11 400    2. Сағатына 1 адам тартылатын консультанттардың орташа құны    теңге                500    500    500    Бюджет қаражатының көлемі    мың теңге    101 002    22 674    6 500    22 700    1 012 000    11 400    0

Бюджеттiк бағдарламаның нысаныБюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)    011 «Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгiнiң күрделi шығыстары»Сипаттама    Орталық аппарат, ведомстволар мен аумақтық бөлімшелер қызметкерлерінің қызметін қамтамасыз етуге арналған техникалық құралдарды, лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі комитеттерінің аумақтық бөлімшелері ғимараттарын мемлекеттік қызметшілер үшін қалыпты еңбек және әлеуметтік-тұрмыстық жағдай жасау үшін күрделі жөндеу және жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу. Көліктік бақылау органдарын жарақтандыру.Бюджеттік бағдарламаның түрі    мазмұнына қарай    күрделi шығыстарды жүзеге асыру    іске асыру тәсіліне байланысты    жеке бюджеттік бағдарлама    ағымдағы/даму    ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы    Өлшем бірлігі    Есепті кезең    Жоспарлы кезең        2009 жыл    2010 жыл    2011 жыл    2012 жыл    2013 жыл    2014 жыл    2015 жылТікелей нәтиже көрсеткiштері1. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі комитеттерінің аумақтық бөлімшелері ғимараттарына күрделі жөндеу жүргізу және жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу    бірлік            1        1        2. Көліктік бақылау органдарын қозғалмалы көліктік бақылау бекеттерімен жарақтандыру     бірлік        16    8        8        3. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі комитеттерінің аумақтық бөлімшелері және орталық аппаратын кеңсе жиһазымен, есептеуіш және басқа жабдықтармен, көлік құралдарымен жарақтандыру    бірлік                743    301        4. Көліктік бақылау комитетінің аумақтық инспекцияларына арналған қызметтік-жүру катерлерін сатып алу    бірлік                    2        Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері1. Жылжымалы көліктік бақылау бекеттерін сатып алу    %        50    75        100        2. Кеңсе жиһазын, есептеуіш және басқа жабдықтарын, көлік құралдарын сатып алу    %                100 &nb

Соңғы жаңалықтар